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ISO/TS16949汽車行業(yè)質量管理體系認證代辦
ISO/TS16949汽車行業(yè)質量管理體系認證代辦 價格:10000  元(人民幣) 產(chǎn)地:江蘇南京市
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TS16949體系質量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001的特殊要求”我們從實踐角度出發(fā),在背景、目標與意義。
TS16949標準的針對性和適用性非常明確,只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商,也就是說這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關的,能開展加工制造活動,并通過這種活動使產(chǎn)品能夠增值。
 管理評審程序

  1、目的

  對質量管理體系進行評審, 確保其持續(xù)的適應性、 充分性和有效性, 并與公司戰(zhàn)略方向一致。

  2、適用范圍

  包括管理評審的輸入,輸出,計劃和報告等相關內(nèi)容。

  3、屬于和定義

  3.1 評審:對客體實現(xiàn)所規(guī)定目標的適應性、充分性或有效性的確定,示例:管理評審、設計和開發(fā)評審、顧客要求和評審、糾正措施評審和同行評審,評審也可包括確定效率。

  4、職責和權限

  4.1 總經(jīng)理負責主持管理評審活動,審批管理評審報告。

  4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,提出改進的建議,編寫相應的質量管理評審報告。

  4.3 質量部負責管理評審計劃的編寫和組織工作,收集并提供管理評審所需的資料,并負責管理評審決議事項及對應措施實施后的跟蹤驗證工作。

  4.4 各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料,并負責管理評審決議事項及對應措施的實施工作

  5、作業(yè)程序

  5.1 管理評審的計劃

  5.1.1 年度《管理評審計劃》

  5.1.1.1 一般情況下,管理評審每年進行一次,于12 月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。

  5.1.1.2 體系部于每年10 月份編制年度管理評審計劃,經(jīng)管理者代表審核后,提交總經(jīng)理批準。

  5.1.1.3 年度管理評審計劃的內(nèi)容應包括:

  a)評審目的;

  b)評審時間

  c)評審組織;

  d)評審內(nèi)容及各部門需要提交的資料。

  5.1.2 適時《管理評審計劃》 :

  5.1.2.1 在下列情況下,由總經(jīng)理提出,適時制定計劃,適時進行相應的管理評審。

  a)當公司的組織機構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時;b)當公司發(fā)生重大質量事故或相關方連續(xù)投訴時;c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時;

  d)當總經(jīng)理認為有必要時,例如其他組織環(huán)境內(nèi)外部因素的重大變化;

  5.1.2.2 體系部編制適時管理評審計劃,但評審內(nèi)容一般針對

  5.1.2.3 適時管理評審可以結合公司的其他業(yè)務活動一起進行

  5.1.2.1 中某一具體事項。(如戰(zhàn)略策劃、 年會、經(jīng)營會議等)。

  5.2 管理評審的內(nèi)容

  5.2.1 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容:

  a)之前管理評審的決議事項和應對措施的執(zhí)行情況;

  b)可能影響質量管理體系的內(nèi)外部因素的變化(如公司的組織機構、產(chǎn)品結構資源發(fā)生重 大改變與調整;相關法律法規(guī)、標準及其其他要求發(fā)生的變更) ;

  c)下列有關質量管理體系績效、有效性及其趨勢的信息:

  * 顧客投訴的處理,顧客滿意度測量結果及有關相關方反饋的重要信息;

  * 質量目標,績效指標,管理方案的實施情況;

  * 過程績效的達成情況,產(chǎn)品和服務的質量現(xiàn)狀和趨勢;

  * 不合格(質量事故)的處理,及其糾正措施的實施情況;

  * 質量管理體系其他方面的監(jiān)視和測量結果;

  * 質量管理體系審核結果(包括內(nèi)部審核、顧客和認證機構的審核情況報告) ;

  * 外部供方績效(包括年度考核評估的結果) ;

  d)人員,基礎設施,運行環(huán)境監(jiān)視和測量資源,知識等資源的充分性;

  e)對應風險和機遇所采取措施的實施情況及其有效性;

  f )改進的機會和建議。

  5.2.2 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行討論、分析和評價的結果:

  a)明確改進的機會和機遇;

  b)確定質量管理體系需要的變更,包括:

  * 質量管理體系的過程及相應文件是否有修正需要:

  * 質量方針是否貫徹、目標是否正在實現(xiàn),是否需要更新;

  * 是否需要進行相關過程、產(chǎn)品審核或改進;

  c)確定管理管理體系的各項活動,需要增加或調整的資源;

  d)對體系的持續(xù)適宜性(是否仍適用) 、充分性(是否仍足夠) 、和有效性(是否達成策劃的結果)的評價;

  e)對上述評價結果采取的對應措施及跟蹤驗證的安排。

  5.3 管理評審的準備

  5.3.1 體系部于每年 10 月底,將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門,由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料。

  5.3.2 體系部于 11 月底將各部門準備的資料分別進行收集、整理,并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準后,將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

  5.4 評審

  5.4.1 評審會議

  5.4.1.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員參加。

  5.4.1.2 參加評審會議的人員對《管理評審通知單》的評審內(nèi)容進行逐項評審。

  5.4.2 評審結論

  5.4.2.1 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調查、驗證等)

  5.4.2.2 總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求(包括管理體系、資源、方針、目標是否需

  5.5 管理評審報告

  5.5.1 體系部對管理評審的內(nèi)容進行總結,編寫《管理評審報告》 ,經(jīng)管理者代表審核后,提交總經(jīng)理批準,并發(fā)放相應部門。

  5.5.2 管理評審報告的內(nèi)容包括

  a)評審目的;

  b)評審時間;

  c)參加評審人員;

  d)評審的內(nèi)容及結論;

  e) 采取的對應措施和跟蹤驗證的安排。

  5.6 改進措施的實施和驗證體系部根據(jù)會議評審結果填寫“改進措施處理單”中的相關欄目,定出責任單位, 由責任單位填寫相應措施并實施,體系部也可制定書面的改進計劃,經(jīng)管理者代表審核, 總經(jīng)理批準后, 發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。 體系部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證

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